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球王会官网2019部门决算公开

来源:





2019年球王会官网部门决算




第一部分球王会官网概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置

第二部分球王会官网2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分球王会官网2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 球王会官网概况

(一)部门主要职责

我院成立于20089月,是隶属广东省生态环境厅的独立核算机构,从事广东省综合环境科学研究的公益三类事业单位,经费自筹。业务范围主要以广东区域环境问题为中心,承担国家和广东省环境科技攻关项目及环境保护重点科技项目,开展区域可持续发展战略的环境规划、环境法规、环境标准、环境管理理论、环境保护及其治理研究,以及为广东省生态环境厅的环境管理决策提供科学依据及技术支持等。20191231日,根据《广东省从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发省属第二批从事生产经营活动事业单位改革涉改单位名单的通知》(粤机编办发【2018247号),省环科院调整为登记设立事业单位。

(二)机构设置

环科院下设水环境研究所、大气环境研究所、生态环境与土壤修复研究所、环境政策规划与标准研究所、环境风险与损害鉴定评估研究所、环境检测中心、农村环境保护研究中心等7个研究所(中心),及1个产学研平台-广东环科院环境科技有限公司。拥有广东省环境管理标准化委员会、广东省区域大气环境质量科学研究中心、广州中英低碳合作研究中心等多个区域性环境研究与技术服务平台。


第二部分 球王会官网2019年部门决算表

1

收入支出决算总表

部门:球王会官网

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2535.00

一、一般公共服务支出

27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

14602.57

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

132.10

七、其他收入

7

515.25

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00

8

八、社会保障和就业支出

34

0.00

9

九、卫生健康支出

35

0.00

10

十、节能环保支出

36

15694.90

11

十一、城乡社区支出

37

0.00

12

十二、农林水支出

38

3.65

13

十三、交通运输支出

39

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

15

十五、商业服务业等支出

41

0.00

16

十六、金融支出

42

0.00

17

十七、援助其他地区支出

43

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00

19

十九、住房保障支出

45

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00

22

二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

17652.82

本年支出合计

49

15830.65

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

2492.97

年初结转和结余

25

1838.05

年末结转和结余

51

1167.25

总计

26

19490.87

总计

52

19490.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2

收入决算表

部门:球王会官网

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17652.82

2535.00

0.00

0.00

14602.57

0.00

515.25

211

节能环保支出

17652.82

2535.00

0.00

0.00

14602.57

0.00

515.25

21101

环境保护管理事务

15117.82

0.00

0.00

0.00

14602.57

0.00

515.25

2110199

其他环境保护管理事务支出

15117.82

0.00

0.00

0.00

14602.57

0.00

515.25

21103

污染防治

2535.00

2535.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

835.00

835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1700.00

1700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3

支出决算表

部门:球王会官网

单位:万

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15830.65

0.00

3721.05

0.00

12109.60

0.00

206

科学技术支出

132.10

0.00

132.10

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

92.07

0.00

92.07

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

92.07

0.00

92.07

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

40.03

0.00

40.03

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

40.03

0.00

40.03

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

15694.90

0.00

3585.30

0.00

12109.60

0.00

21101

环境保护管理事务

12796.97

0.00

687.37

0.00

12109.60

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

12796.97

0.00

687.37

0.00

12109.60

0.00

21103

污染防治

2897.94

0.00

2897.94

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

786.91

0.00

786.91

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

2111.02

0.00

2111.02

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.65

0.00

3.65

0.00

0.00

0.00

21303

水利

3.65

0.00

3.65

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

3.65

0.00

3.65

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


4

财政拨款收入支出决算总表

部门:球王会官网

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2535.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

132.10

132.10

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

2897.94

2897.94

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

3.65

3.65

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

2535.00

本年支出合计

50

3033.68

3033.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

1188.93

年末财政拨款结转和结余

51

690.25

690.25

0.00

一般公共预算财政拨款

25

1188.93

52

政府性基金预算财政拨款

26

0.00

53

总计

27

3723.93

总计

54

3723.93

3723.93

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:球王会官网

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3033.68

0.00

3033.68

206

科学技术支出

132.10

0.00

132.10

20603

应用研究

92.07

0.00

92.07

2060399

其他应用研究支出

92.07

0.00

92.07

20605

科技条件与服务

40.03

0.00

40.03

2060503

科技条件专项

40.03

0.00

40.03

211

节能环保支出

2897.94

0.00

2897.94

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2897.94

0.00

2897.94

2110304

固体废弃物与化学品

786.91

0.00

786.91

2110399

其他污染防治支出

2111.02

0.00

2111.02

213

农林水支出

3.65

0.00

3.65

21303

水利

3.65

0.00

3.65

2130311

水资源节约管理与保护

3.65

0.00

3.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:球王会官网

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.00

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

310

资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

0.00

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:球王会官网

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.00

0.00

17.00

0.00

17.00

0.00

12.05

0.00

12.05

0.00

12.05

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:球王会官网

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




第三部分 球王会官网2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

球王会官网2019年度总收入19490.87万元,其中本年收入17652.82万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2535.00万元,比上年决算数增加665万元,增长35.56%。主要原因是本年度科研课题经费增加。

2.上级补助收入0.00万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0.00万元,与上年决算数持平。

4.经营收入 14602.57万元,比上年决算数增加4531.76 万元,增长45.00%。主要原因是本年度政府采购服务项目经费增加。

5.其他收入515.25万元,比上年决算数增加87.27万元,增长20.39%。主要原因是本年度新增捐赠科研专项经费。

(二)年度支出总体情况

球王会官网2019年度总支出19490.87万元,其中本年支出1583.06万元。具体情况如下:

1.基本支出0.00万元,与上年决算数持平。

2.项目支出3721.05万元,比上年决算数增加803.58万元,增长27.54%,主要原因是相应项目经费增加导致支出增加。

3.上缴上级支出0.00 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出12109.60万元,比上年决算数增加2590.84万元,增长27.22%,主要原因是经营收入增加相应成本增长。

5.对附属单位补助支出0.00 万元,与上年决算数持平。


二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019年度财政拨款收入说明

球王会官网2019年度财政拨款收入合计2535万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2535万元,比上年决算数增加665万元,增长35.56 %,主要原因是本年度科研课题经费增加,分别是10月下达的中央污染防治项目资金1700.00万元和污染防治攻坚战专项资金835.00万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

(二)2019年度财政拨款支出说明

球王会官网2019年度财政拨款支出合3033.68 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3033.68万元。比上年决算数增加447.24万元,增长17.29%,主要原因是相应项目经费增加导致支出增加 ;政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平。


三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

球王会官网2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元,完成预算17万元的70.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.05万元,完成预算17万元的70.89%;公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出12.05万元,占100 %;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.05万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出12.05万元,2019年单位公务用车保有量为4辆,主要用于单位日常工作公务。

3.公务接待费支出0万元。


四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2019年我院政府采购支出总额522.84万元,其中:政府采购货物支出522.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.24万元,占政府采购支出总额的8.27%,其中:授予小微企业合同金额28.69万元,占政府采购支出总额的5.49%。

(二)国有资产占用情况

截至20191231日,我院共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,主要是单位日常工作公务出行;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求,我院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中本年度3个省级专项,上年结转省级专项14个,共涉及资金3033.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况:

共组织对“重点行业企业调查技术统筹及成果集成”、“粤港澳大湾区土壤污染控制与验证评估基地前期工作”、“广东省危险废物鉴别能力建设(一期)建设”3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1990.56万元。从评价情况来看,扎实推进我省《重点行业企业用地土壤污染状况调查》,已完成阶段性成果集成报告并上报生态环境部;粤港澳大湾区土壤污染控制与验证评估基地在黄埔区进行了前期的可研论证和设计;广东省危险废物鉴别中心建设进展顺利,目前已完成资质建设、仪器建设、场地建设,并协助省厅实施危险废物鉴别单位的动态管理。

从我院整体支出绩效自评评价情况来看,省环科院为打好水、气、土“三大战役”提供强有力的技术支撑,对我省经济、社会和生态环境的协调发展贡献了自身的力量。配好配优技术专班,并抽调多名技术骨干全职参与水质达标攻坚工作,承担15个地市的断面水质达标攻坚重点工程信息调度、现场督查及技术支撑工作,全力配合省厅推进重点国考断面水质达标攻坚工作,成效显著。积极承担并完成了广东省《蓝天保卫战关键基础支撑及政策评估调控》、《污染天气应急预案编制》、《重点行业挥发性有机物综合排放标准》、《工业炉窑分级管控与清洁治理政策研究》等科研任务,持续开展空气质量变化形式分析,协助省厅编制数份递交省政府的专题报告,在推动蓝天保卫战工作落实和加强跟踪督导等方面发挥了重要支撑作用。为《韶关土壤污染综合防治先行区建设》提供全过程技术管家服务,高效开展全省土壤污染防治攻坚战“摸清底数”和污染防治技术支撑工作。全力推进“三线一单”编制工作。聚全院之力,抽调技术骨干近20人,集中推进“三线一单”编制工作技术攻关,搭建覆盖全域的环境空间管控体系,提升环境管理精细化管理水平,服务高质量发展。牵头完成了全省生态环境领域重大风险深调研和近5000人次的“防范化解环境社会风险工作”政府党政领导干部培训,积极承担“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”的运行维护工作,环境社会风险领域的技术支撑主体地位进一步稳固。二是配合省厅开展了广东省《突发环境应急预案》、《重点行业应急预案编制技术指南》,广东省生态环境厅《应急预案》修编、《环境应急响应操作规程》、《突发环境事件应急操作手册》,及“2019年粤桂两省(区)跨界污染突发环境事件联合应急演练”方案的研究制定工作,基本构建完成“省----园区-企业”全层级、“政策–规范-信息化”全链条的应急支撑技术体系。三是初步编制完成了《广东省实施<固体废物污染防治三年行动计划(20182020年)>中期评估》和《广东省“无废城市”建设试点工作方案》编制工作,固体废物管理领域的技术支撑工作实行了从零开始到全面铺开。以重大课题为依托,我院2019年获得省环保科学技术奖一等奖3项、南粤林业科学技术奖1项、省环境保护优秀示范工程奖1项;发表高质量论文34篇(其中SCI收录6篇,EI收录7篇,核心期刊21篇),授权的中国实用新型专利9项,授权的软件著作权6项。

2.绩效自评结果

我院开展了2019年部门整体支出及项目绩效自评。按照生态环境厅的年度重点工作安排,设定了年度目标;各省级专项前期论证充分,目标设置合理,绩效目标明确,制度完善,保障措施有力;在资金管理方面,各专项能认真执行预算制度,实施程序规范,项目监管有力,进度管控合理,整体支出合理,专项资金项目合理合规;在资金使用绩效方面,本年度工作业绩表现良好,有效地支撑了省污染防治攻坚战,全省环境质量得到提升,特别是连续五年大气质量全面达标,取得了较好的生态效益,促进了社会的和谐和可持续发展,服务客户的满意度高。绩效自评得分92.5分。

存在问题:“典型旧城镇黑臭水体综合整治技术集成及关键性技术研究与工程示范”项目由于示范工程的河涌选址、用地、政府配套方式等存在一些问题,经过多次、长时间的沟通与交流才得以落实,造成进度滞后,已经申请延期一年。“多频超声-陶基质催化剂协同催化臭氧深度处理印染废水尾水的研究”项目由于SCI论文迟迟未能发表,无法按期验收。

下一步改进措施:“典型旧城镇黑臭水体综合整治技术集成及关键性技术研究与工程示范”项目进一步加强与当地政府的合作、互动,加快课题示范工程的实施进度,确保项目按时保质完成,达到工程的示范效益。“多频超声-陶基质催化剂协同催化臭氧深度处理印染废水尾水的研究”项目需集中人力物力完成项目研究成果凝练,早日发表SCI论文,申请验收.


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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